Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)

DESA : KEBONSARI
KECAMATAN : KARANGDADAP
KABUPATEN : PEKALONGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp.)
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 74,200,000
4.2.1.01 Dana Desa 956,225,000
4.2.2.01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 35,950,860
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 505,677,000
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 55,000,000
KODE REK URAIAN ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
1.01.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70,200,000 ADD, PAD
1.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 370,120,000 ADD, PAD
1.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 26,593,986 ADD
1.01.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 33,433,014 ADD, DLL
1.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 19,200,000 ADD
1.01.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 3,000,000 ADD
1.01.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 12,600,000 ADD
1.02.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 17,500,000 PBH
1.05.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 550,860 PBH
1.05.91 Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 17,900,000 PBH
2.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 15,720,000 DDS
2.01.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ 42,760,000 DDS
2.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 20,000,000 PBP
2.02.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 50,025,000 DDS
2.02.91 Dukungan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik 53,395,000 DDS
2.02.99 Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB 8,490,000 DDS
2.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa 143,847,000 DDS
2.03.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 98,650,000 DDS
2.03.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 10,000,000 DDS
2.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 30,000,000 PBP
3.02.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 5,700,000 DDS
3.02.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 10,250,000 ADD
3.03.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 117,954,000 DDS
3.03.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5,000,000 ADD
3.04.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 5,400,000 ADD
3.04.03 Pembinaan PKK 20,830,000 ADD
3.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 13,445,000 DDS
3.04.91 Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat 5,000,000 PBP
4.03.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1,250,000 ADD
4.03.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 2,000,000 ADD
4.04.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 1,500,000 DDS
4.04.94 Fasilitasi Penanganan Warga Miskin Terlantar 20,915,000 DDS
5.02.01 Penanganan Keadaan Darurat 18,144,000 DDS
5.03.01 Penanganan Keadaan Mendesak 355,680,000 DDS
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp.) SUMBER DANA
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya 2,611,851
Sumber data : SIPEDE KEMENDESA